Página 1 de 1

347

Publicado: Jue, 27 Feb 2020, 11:55
por ANGELA
Buenos días, tengo un problema con una factura emitida, a ver que me aconsejáis: Se hizo la factura electrónica y hubo que hacer una modificación en el porcentaje de IVA ya que unos conceptos iban al 10% y otros al 21%. La factura anterior que se le aplicó el 21% a todos los conceptos, no se modificó en el programa, por lo que se ha declarado por el importe erróneo. El cliente la ha declarado por el correcto. Como subsano esta incidencia? Pongo en el 347 el importe correcto? Presentar complementaria del 390 es revisión segura por parte de Hacienda.

A ver si podéis ayudar.

Gracias.