Página 1 de 1

Descuadre en la 4745

Publicado: Lun, 11 Nov 2019, 13:27
por Conta1606
Buenos días.

Estoy haciendo los cálculos para disolver una empresa que este año está dando bastantes beneficios, con lo que la 4745 Crédito por perdidas a compensar de ejercicios anteriores, quedaría saldada.
El tema es que mirando las bases imponibles negativas a compensar en el modelo 200 y multiplicándolo por 0.25% (vienen de 2011 en adelante, por lo que el porcentaje sería ese), veo que hubo errores al traspasar esos créditos a la contabilidad.
Al ser varios ejercicios, por ejemplo, en uno de ellos se contabilizó el crédito por 9 € de mas, otro ejercicio por 0.80€ menos...
¿Como ajustaría ahora contablemente esos saldos?

Re: Descuadre en la 4745

Publicado: Lun, 11 Nov 2019, 14:52
por Petrus
Contra la 633 o 638 , según corresponda.