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El Iva en operaciones intracomunitarias, 303,349 e Intrastat

Publicado: Jue, 22 Ago 2019, 17:52
por joseluis1969
Buenas tardes:
Me gustaría plantearos unas dudas que tengo con el Iva en operaciones intracomunitarias y el reflejo de dichas operaciones en los modelos 303,349 e Intrastat. Os pongo dos ejemplos con las cuestiones que me surgen:
Ejemplo 1: Una empresa española inscrita en el ROI (dispone de CIF-IVA comunitario) COMPRA a una empresa Francesa que NO esta inscrita en el ROI (No dispone de CIF-IVA comunitario) un producto por valor de 1000 € y un servicio por valor de 500 €, las dudas que tengo son las siguientes:
- La factura que emite la empresa francesa ¿tiene que incluir el IVA que corresponda a Francia (20%)?, esto es, la base imponible seria de 1500 €, el IVA 300 € y el total factura seria de 1800 €
- En caso de tener que incluir IVA la factura ¿en que apartado del modelo 303 debería de reflejar la empresa española la operación?
- ¿Se debe de reflejar la operación en el modelo 349? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €)
- ¿Se debe de reflejar la operación en el Intrastat? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €)?
Ejemplo 2: Una empresa española inscrita en el ROI (dispone de CIF-IVA comunitario) VENDE a una empresa Francesa que NO esta inscrita en el ROI (No dispone de CIF-IVA comunitario) un producto por valor de 1000 € y un servicio por valor de 500 €, las dudas que tengo son las siguientes:
- La factura que emite la empresa española ¿tiene que incluir el 21% de IVA?, esto es, la base imponible seria de 1500 €, el IVA 315 € y el total factura seria de 1815 €
- En caso de tener que incluir IVA la factura ¿en que apartado del modelo 303 se debería de reflejar la empresa española la operación?
- ¿Se debe de reflejar la operación en el modelo 349? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €)
- ¿Se debe de reflejar la operación en el Intrastat? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €)?
Muchas gracias por anticipado,
José Luis

Re: El Iva en operaciones intracomunitarias, 303,349 e Intra

Publicado: Vie, 23 Ago 2019, 14:09
por elchuske
Buenas tardes:
Me gustaría plantearos unas dudas que tengo con el Iva en operaciones intracomunitarias y el reflejo de dichas operaciones en los modelos 303,349 e Intrastat. Os pongo dos ejemplos con las cuestiones que me surgen:
Ejemplo 1: Una empresa española inscrita en el ROI (dispone de CIF-IVA comunitario) COMPRA a una empresa Francesa que NO esta inscrita en el ROI (No dispone de CIF-IVA comunitario) un producto por valor de 1000 € y un servicio por valor de 500 €, las dudas que tengo son las siguientes:
- La factura que emite la empresa francesa ¿tiene que incluir el IVA que corresponda a Francia (20%)?, esto es, la base imponible seria de 1500 €, el IVA 300 € y el total factura seria de 1800 € SI EFECTIVAMENTE
- En caso de tener que incluir IVA la factura ¿en que apartado del modelo 303 debería de reflejar la empresa española la operación? NO SE INCLUYE, EL IVA ES UN MAYOR COSTE DEL PRODUCTO
- ¿Se debe de reflejar la operación en el modelo 349? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €) NO SE REFLEJA PORQUE NO ES INTRACOMUNITARIO
- ¿Se debe de reflejar la operación en el Intrastat? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €)? ESTO YA NO LO SE, PERO CREO QUE NO

Ejemplo 2: Una empresa española inscrita en el ROI (dispone de CIF-IVA comunitario) VENDE a una empresa Francesa que NO esta inscrita en el ROI (No dispone de CIF-IVA comunitario) un producto por valor de 1000 € y un servicio por valor de 500 €, las dudas que tengo son las siguientes:
- La factura que emite la empresa española ¿tiene que incluir el 21% de IVA?, esto es, la base imponible seria de 1500 €, el IVA 315 € y el total factura seria de 1815 € SI TIENE QUE INCLUIR EL IVA
- En caso de tener que incluir IVA la factura ¿en que apartado del modelo 303 se debería de reflejar la empresa española la operación? EN EL DE TODOS LOS CLIENTES, ES UNA VENTA NORMAL Y CORRIENTE
- ¿Se debe de reflejar la operación en el modelo 349? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €) NO SE REFLEJA, NO ES UNA VENTA INTRACOMUNITARIA
- ¿Se debe de reflejar la operación en el Intrastat? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €)? ESO NO LO SE PERO CREO QUE NO
Muchas gracias por anticipado,
José Luis

Re: El Iva en operaciones intracomunitarias, 303,349 e Intra

Publicado: Jue, 29 Ago 2019, 21:46
por joseluis1969
Buenas noches:
Muchísimas gracias por vuestra ayuda.

Un saludo,

José Luis