El Iva en operaciones intracomunitarias, 303,349 e Intrastat
Publicado: Jue, 22 Ago 2019, 17:52
Buenas tardes:
Me gustaría plantearos unas dudas que tengo con el Iva en operaciones intracomunitarias y el reflejo de dichas operaciones en los modelos 303,349 e Intrastat. Os pongo dos ejemplos con las cuestiones que me surgen:
Ejemplo 1: Una empresa española inscrita en el ROI (dispone de CIF-IVA comunitario) COMPRA a una empresa Francesa que NO esta inscrita en el ROI (No dispone de CIF-IVA comunitario) un producto por valor de 1000 € y un servicio por valor de 500 €, las dudas que tengo son las siguientes:
- La factura que emite la empresa francesa ¿tiene que incluir el IVA que corresponda a Francia (20%)?, esto es, la base imponible seria de 1500 €, el IVA 300 € y el total factura seria de 1800 €
- En caso de tener que incluir IVA la factura ¿en que apartado del modelo 303 debería de reflejar la empresa española la operación?
- ¿Se debe de reflejar la operación en el modelo 349? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €)
- ¿Se debe de reflejar la operación en el Intrastat? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €)?
Ejemplo 2: Una empresa española inscrita en el ROI (dispone de CIF-IVA comunitario) VENDE a una empresa Francesa que NO esta inscrita en el ROI (No dispone de CIF-IVA comunitario) un producto por valor de 1000 € y un servicio por valor de 500 €, las dudas que tengo son las siguientes:
- La factura que emite la empresa española ¿tiene que incluir el 21% de IVA?, esto es, la base imponible seria de 1500 €, el IVA 315 € y el total factura seria de 1815 €
- En caso de tener que incluir IVA la factura ¿en que apartado del modelo 303 se debería de reflejar la empresa española la operación?
- ¿Se debe de reflejar la operación en el modelo 349? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €)
- ¿Se debe de reflejar la operación en el Intrastat? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €)?
Muchas gracias por anticipado,
José Luis
Me gustaría plantearos unas dudas que tengo con el Iva en operaciones intracomunitarias y el reflejo de dichas operaciones en los modelos 303,349 e Intrastat. Os pongo dos ejemplos con las cuestiones que me surgen:
Ejemplo 1: Una empresa española inscrita en el ROI (dispone de CIF-IVA comunitario) COMPRA a una empresa Francesa que NO esta inscrita en el ROI (No dispone de CIF-IVA comunitario) un producto por valor de 1000 € y un servicio por valor de 500 €, las dudas que tengo son las siguientes:
- La factura que emite la empresa francesa ¿tiene que incluir el IVA que corresponda a Francia (20%)?, esto es, la base imponible seria de 1500 €, el IVA 300 € y el total factura seria de 1800 €
- En caso de tener que incluir IVA la factura ¿en que apartado del modelo 303 debería de reflejar la empresa española la operación?
- ¿Se debe de reflejar la operación en el modelo 349? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €)
- ¿Se debe de reflejar la operación en el Intrastat? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €)?
Ejemplo 2: Una empresa española inscrita en el ROI (dispone de CIF-IVA comunitario) VENDE a una empresa Francesa que NO esta inscrita en el ROI (No dispone de CIF-IVA comunitario) un producto por valor de 1000 € y un servicio por valor de 500 €, las dudas que tengo son las siguientes:
- La factura que emite la empresa española ¿tiene que incluir el 21% de IVA?, esto es, la base imponible seria de 1500 €, el IVA 315 € y el total factura seria de 1815 €
- En caso de tener que incluir IVA la factura ¿en que apartado del modelo 303 se debería de reflejar la empresa española la operación?
- ¿Se debe de reflejar la operación en el modelo 349? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €)
- ¿Se debe de reflejar la operación en el Intrastat? Si es así ¿se haría por el total de la base imponible (1500 €)?
Muchas gracias por anticipado,
José Luis