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REPARTO BENEFICIOS

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ANGELA
Mensajes: 129
Registrado: Mar, 06 Nov 2012, 17:44
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REPARTO BENEFICIOS

Mensaje por ANGELA »

Buenos días, una empresa vende a un cliente de América. Al principio de cada año hacen un ingreso en concepto de fondos o reparto de ganancias (PROFIT SHARE) del ejercicio anterior. En 2017 no tuve este ingreso en cuenta pues como no se especificaba lo contabilicé como un cobro de este cliente. En qué cuenta lo contabilizo, en la 778 como beneficios extraordinarios? hay alguna forma de arreglar el entuerto de 2017 ya que se tenía que haber declarado en el Impuesto sobre sociedades.

Gracias y saludos,
Petrus
Mensajes: 1734
Registrado: Lun, 05 Nov 2012, 13:37
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Re: REPARTO BENEFICIOS

Mensaje por Petrus »

Queda confusa la relación que pueda existir entre vuestra empresa y la otra americana a la cual dices que "le vendéis como cliente".Toca definir la naturaleza de este (profit share)que recibis: ¿ es una comisión o un dividendo? , en este último caso si resultase empresa del grupo o afiliada.
ANGELA
Mensajes: 129
Registrado: Mar, 06 Nov 2012, 17:44
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Re: REPARTO BENEFICIOS

Mensaje por ANGELA »

Es un dividendo, Petrus.
Petrus
Mensajes: 1734
Registrado: Lun, 05 Nov 2012, 13:37
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Re: REPARTO BENEFICIOS

Mensaje por Petrus »

Tratándose de un dividendo el abono hay que conducirlo a la 760.
Por lo que respecta a la regularización de la partida recibida en el 2017 y que quedó despistada de contabilización, en buena medida debería llevarse directamente al Patrimonio neto, en concreto a la 113, por aquello de los "errores años anteriores", con ajuste a seguido de su efecto impositivo. Aunque si el importe resulta de poca consideración, bien podría dejarse abonado como ingresos en la propia 760 del corriente año.
Cuestión aparte, juega la posibilidad de que exista la figura de la "doble imposición" sobre dicho dividendo, por lo que se debería estar al tanto de dicha cuestión fiscal.
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