IVA MODELO 303 INCIDENCIA CASILLA RECTIFICATIVA
Publicado: Mié, 24 Ene 2018, 18:03
Buenas tardes tengo una duda acerca del registro de las facturas rectificativas en el modelo 303 de iva.
Os expongo:
Inicialmente el proveedor me expidió una factura de 2000+IVA
Más tarde este mismo proveedor emite factura rectificativa por 500+ IVA, que rectifica parcialmente a la de 2000+iva.
Mi duda viene en este punto, ¿en la declaración trimestral tengo que incluir en la casilla 40 del 303 la Base imponible de 605 y en la de al lado su cuota de IVA(la factura rectificativa recibida íntegra)?
¿o tendría que incluir la diferencia de las bases?, es decir
-1500 de BI en la casilla 40 y como cuota de IVA 105-420= -315
Gracias
Os expongo:
Inicialmente el proveedor me expidió una factura de 2000+IVA
Más tarde este mismo proveedor emite factura rectificativa por 500+ IVA, que rectifica parcialmente a la de 2000+iva.
Mi duda viene en este punto, ¿en la declaración trimestral tengo que incluir en la casilla 40 del 303 la Base imponible de 605 y en la de al lado su cuota de IVA(la factura rectificativa recibida íntegra)?
¿o tendría que incluir la diferencia de las bases?, es decir
-1500 de BI en la casilla 40 y como cuota de IVA 105-420= -315
Gracias