INTRASTAT
Publicado: Mié, 21 Jun 2017, 10:16
Buenos días,
Mi empresa, debe declarar el Modelo 349 mensualmente.
Se nos plantea un nuevo caso que no nos habia dado antes. Nosotros, estado miembro de la UE, hacemos una venta a una empresa que no pertenece a la Union Europea, pero esa mercancía no la enviamos a ellos, sino a otra empresa que sí está dentro de la UE, a la que ellos la han vendido.
Es decir, nosotros facturamos la venta a la empresa no perteneciente a la UE pero enviamos la mercancia a otra empresa que sí pertenece a la UE.
Mi duda es, ¿Debo declarar dicha venta en el INTRASTAT? o al tratarse de una factura a un estado no miembro, está excluida de presentar?
Muchas gracias de antemano.
Saludos.
Mi empresa, debe declarar el Modelo 349 mensualmente.
Se nos plantea un nuevo caso que no nos habia dado antes. Nosotros, estado miembro de la UE, hacemos una venta a una empresa que no pertenece a la Union Europea, pero esa mercancía no la enviamos a ellos, sino a otra empresa que sí está dentro de la UE, a la que ellos la han vendido.
Es decir, nosotros facturamos la venta a la empresa no perteneciente a la UE pero enviamos la mercancia a otra empresa que sí pertenece a la UE.
Mi duda es, ¿Debo declarar dicha venta en el INTRASTAT? o al tratarse de una factura a un estado no miembro, está excluida de presentar?
Muchas gracias de antemano.
Saludos.